一、嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室概况
(一)主要职能
县人大常委会办公室的主要职责是:
1.负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议及其他相关会议的会务工作;协助有关部门督促会议决定事项的实施;负责各种会刊材料的编印工作;
2.负责起草县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议及其他相关会议的工作意见、工作报告、工作要点及领导交办的其他综合性文件、讲话稿;
3. 负责做好市、县、乡镇人民代表大会换届选举的有关工作,主动联系乡(镇)人大工作;
4.负责纸质、电子公文的登记、收发、传递、清退、保密、归档工作和文件资料的打印工作;
5.负责同省、市人大常委会办公厅(室)及县委、“一府两院”办公室的联系,相互通报情况,交换意见,并统筹协调县人大常委会各室、委。
6. 负责领导批示件及各乡(镇)、部门向县人大常委会及办公室书面请示的登记、注办、催办,并报告办理结果,承担常委会和主任会议决定的有关监督、落实工作。
7.负责省、市、县人大常委会组织的视察、检查、调研活动的有关服务工作;
8.负责组织机关干部职工的政治、业务学习,负责机关政治工作和精神文明建设工作,配合有关部门搞好干部、职工的考核、监督和评议;
9.负责办理提请县人大常委会审议的人事任免的具体事项;
10.负责县人大常委会机关机构编制、人事管理和机关离退休干部的和服务管理工作;
11. 统筹安排县人大机关的行政、财务、后勤和日常事务工作;
12.办理县人大常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事宜。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:本级决算。
二、嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算安排情况说明
(一)收入决算总体安排情况
嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2015年度收入决算677.22 万元,其中:财政拨款576.95万元,占85.19 %;上年结转收入90.81万元,占 13.4 %。
(二)支出决算总体安排情况
嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2015年度支出决算618.43 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出586.08 万元、医疗卫生与计划生育支出20.45 万元、住房保障支出11.89 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出392.96 万元,日常公用支出70.18 万元,项目支出155.28 万元。
(三)财政拨款支出情况
2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务430.79万元,主要用于单位的人员和商品服务等基本支出。
2.一般公共服务支出(类)(款)人大事务(款)一般行政管理事务(项)89.34万元,主要用于人大常委会活动、代表培训学习、考察等方面的项目支出。
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)事务65.94万元,主要用于县十六届人大五次会议支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务9.88万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)事务10.57万元,主要用于单位公务员的医疗补助等方面的支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务11.89万元,主要用于单位人员的住房公积金。
(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:2015年度安排因公出国(境)费用决算0 万元。
2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算34.56万元,比上年决算数增长1.1 %。主要用于接待上级、乡镇人大及外地人大来嵊考察、交流等。增加的主要原因是客人增多及物价上升等。其中,本单位国内公务接待42批次,357人次,共 34.56万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算9.84万元,比上年决算数增长17.14 %。公务用车运行维护费支出9.84万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。
|
2015年度部门收支决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
收 入 |
支 出(按支出功能分类) |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|||
|
一、财政拨款 |
5,769,502.00 |
|
|
|||
|
一般公共预算 |
5,769,502.00 |
|
|
|||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
|
|
|||
|
二、事业单位专户资金 |
0.00 |
|
|
|||
|
三、事业收入(不含专户资金) |
0.00 |
|
|
|||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|||
|
五、其他收入 |
94,520.51 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,860,845.18 |
||
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5,860,845.18 |
||
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
4,307,997.19 |
||
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
893,432.84 |
||
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
659,415.15 |
||
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
204,534.10 |
||
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
204,534.10 |
||
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
98,814.50 |
||
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
105,719.60 |
||
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
118,871.00 |
||
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
118,871.00 |
||
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
118,871.00 |
||
|
本年收入合计 |
5,864,022.51 |
本年支出合计 |
6,184,250.28 |
|||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
对附属单位补助支出 |
0.00 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
上缴上级支出 |
0.00 |
|||
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
|||
|
九、上年结转 |
908,134.41 |
结转下年 |
587,906.64 |
|||
|
其中:专项结转 |
409,944.15 |
|
|
|||
|
政府性基金结转 |
0.00 |
|
|
|||
|
其他结转 |
498,190.26 |
|
|
|||
|
收 入 总 计 |
6,772,156.92 |
支 出 总 计 |
6,772,156.92 |
|||
|
2015年度部门财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位:嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
6,184,250.28 |
4,631,402.29 |
1,552,847.99 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,860,845.18 |
4,307,997.19 |
1,552,847.99 |
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
5,860,845.18 |
4,307,997.19 |
1,552,847.99 |
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
4,307,997.19 |
4,307,997.19 |
0.00 |
|
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
893,432.84 |
0.00 |
893,432.84 |
|
|||
|
2010104 |
人大会议 |
659,415.15 |
0.00 |
659,415.15 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
204,534.10 |
204,534.10 |
0.00 |
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
204,534.10 |
204,534.10 |
| ||||