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通知公告

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嵊泗县人大常委会办公室2015年部门决算

来源: 发布时间:2016-07-01 点击量:494

    一、嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室概况

    (一)主要职能

    县人大常委会办公室的主要职责是:

    1.负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议及其他相关会议的会务工作;协助有关部门督促会议决定事项的实施;负责各种会刊材料的编印工作;

    2.负责起草县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议及其他相关会议的工作意见、工作报告、工作要点及领导交办的其他综合性文件、讲话稿;

    3. 负责做好市、县、乡镇人民代表大会换届选举的有关工作,主动联系乡(镇)人大工作;

    4.负责纸质、电子公文的登记、收发、传递、清退、保密、归档工作和文件资料的打印工作;

    5.负责同省、市人大常委会办公厅(室)及县委、“一府两院”办公室的联系,相互通报情况,交换意见,并统筹协调县人大常委会各室、委。

    6. 负责领导批示件及各乡(镇)、部门向县人大常委会及办公室书面请示的登记、注办、催办,并报告办理结果,承担常委会和主任会议决定的有关监督、落实工作。

    7.负责省、市、县人大常委会组织的视察、检查、调研活动的有关服务工作;

    8.负责组织机关干部职工的政治、业务学习,负责机关政治工作和精神文明建设工作,配合有关部门搞好干部、职工的考核、监督和评议;

    9.负责办理提请县人大常委会审议的人事任免的具体事项;

    10.负责县人大常委会机关机构编制、人事管理和机关离退休干部的和服务管理工作;

    11. 统筹安排县人大机关的行政、财务、后勤和日常事务工作;

    12.办理县人大常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事宜。

    (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:本级决算。

    二、嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算安排情况说明
    (一)收入决算总体安排情况

    嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2015年度收入决算677.22 万元,其中:财政拨款576.95万元,占85.19   %;上年结转收入90.81万元,占 13.4 %。

    (二)支出决算总体安排情况

    嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室2015年度支出决算618.43 万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出586.08 万元、医疗卫生与计划生育支出20.45 万元、住房保障支出11.89 万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出392.96 万元,日常公用支出70.18 万元,项目支出155.28 万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

    1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务430.79万元,主要用于单位的人员和商品服务等基本支出。

    2.一般公共服务支出(类)(款)人大事务(款)一般行政管理事务(项)89.34万元,主要用于人大常委会活动、代表培训学习、考察等方面的项目支出。

    3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)事务65.94万元,主要用于县十六届人大五次会议支出。

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务9.88万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面支出。

    5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)事务10.57万元,主要用于单位公务员的医疗补助等方面的支出。

    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务11.89万元,主要用于单位人员的住房公积金。

    (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1.因公出国(境)费用:2015年度安排因公出国(境)费用决算0 万元。

    2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算34.56万元,比上年决算数增长1.1 %。主要用于接待上级、乡镇人大及外地人大来嵊考察、交流等。增加的主要原因是客人增多及物价上升等。其中,本单位国内公务接待42批次,357人次,共 34.56万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算9.84万元,比上年决算数增长17.14   %。公务用车运行维护费支出9.84万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

 

2015年度部门收支决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:元

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5,769,502.00

 

 

    一般公共预算

5,769,502.00

 

 

    政府性基金预算

0.00

 

 

二、事业单位专户资金

0.00

 

 

三、事业收入(不含专户资金)

0.00

 

 

四、事业单位经营收入

0.00

 

 

五、其他收入

94,520.51

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5,860,845.18

 

 

20101

人大事务

5,860,845.18

 

 

2010101

  行政运行

4,307,997.19

 

 

2010102

  一般行政管理事务

893,432.84

 

 

2010104

  人大会议

659,415.15

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

204,534.10

 

 

21005

医疗保障

204,534.10

 

 

2100501

  行政单位医疗

98,814.50

 

 

2100503

  公务员医疗补助

105,719.60

 

 

221

住房保障支出

118,871.00

 

 

22102

住房改革支出

118,871.00

 

 

2210201

  住房公积金

118,871.00

本年收入合计

5,864,022.51

本年支出合计

6,184,250.28

六、上级补助收入

0.00

  对附属单位补助支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

  上缴上级支出

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

0.00

 

 

九、上年结转

908,134.41

  结转下年

587,906.64

 其中:专项结转

409,944.15

 

 

       政府性基金结转

0.00

 

 

       其他结转

498,190.26

 

 

收 入 总 计

6,772,156.92

支 出 总 计

6,772,156.92

 

 

2015年度部门财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

编制单位:嵊泗县人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

金额单位:元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

 

合计

6,184,250.28

4,631,402.29

1,552,847.99

 

 

201

一般公共服务支出

5,860,845.18

4,307,997.19

1,552,847.99

 

 

20101

人大事务

5,860,845.18

4,307,997.19

1,552,847.99

 

 

2010101

  行政运行

4,307,997.19

4,307,997.19

0.00

 

 

2010102

  一般行政管理事务

893,432.84

0.00

893,432.84

 

 

2010104

  人大会议

659,415.15

0.00

659,415.15

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

204,534.10

204,534.10

0.00

 

 

21005

医疗保障

204,534.10

204,534.10

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